校内各单位:
为了加强学校收入收缴管理,规范执收行为,确保收入及时足额入账,根据《西南交通大学票据管理办法》(西交校计财[2014]39号)文件精神,计划财务处现对校内各执收单位票据领用、归还及收入确认情况进行专项检查。请各单位遵照执行,并做好以下工作:
一、认真做好自查。各单位对本单位历年票据领用、归还及收入确认情况进行自查,重点清理领用一年以上且未归还的票据,并形成自查报告,于2021年7月9日下午五点前将自查报告纸质版由单位负责人签字并加盖单位公章交至计划财务处收入管理科。
二、积极配合检查。2021年9月,计划财务处将组织专项检查,对各执收单位自查情况进行核实。各单位要主动及时沟通,积极配合检查工作。
三、及时归还票据并确认收入。检查中发现问题的单位,要按检查要求及时归还已领用的票据并确认收入。
联系人:计划财务处收入科 羊艳,联系电话:66367912
计划财务处
2021年7月1日